消防產品CCC認證范本文件-不合格品控制程序
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1. 目的
對不合格品進行控制,確保不合格品不流入下道工序或出廠。
2. 適用范圍
適用于產品實現過程中各個環節發生不合格品的處理。
3. 職責
3.1 品質部負責準確提供不合格品的超差情況,參與不合格品的審理,負責不合格品的標識、記錄、隔離和處理工作。
3.2 質控室負責不合格品審理的歸口管理,技術部、生產部參加不合格品的審理。
3.3 經營部負責外購、外協件不合格品退貨事宜,負責與供方聯系處理。
4. 工作程序
4.1 不合格品分類
a)一般不合格:指少量、輕度超差,不影響最終產品性能指標的不合格。
b) 嚴重不合格:指關鍵、重要零部件產生缺陷,直接影響最終產品的主要功能、性能及安裝和使用。
4.2 不合格品審理組織
根據公司生產實際,不合格品審理組織分為兩級,即部門級(二級)和公司級(一級)。
a) 二級不合格品審理組,由生產部、品質部和技術部有關技術人員組成。
b) 一級不合格品審理組,由總經理、管理者代表和各部門負責人組成。
4.3 審理職責和權限
4.3.1 屬于下列之一的不合格品,由二級審理組織處理:
a) 通過返工能達到合格的不合格品。
b) 不影響零部件最終尺寸和性能指標的中間參數超差的在制品。
4.3.2 屬下列情況之一的不合格品應由一級審理組織處理:
a) 形成批量報廢的質量事故。
b) 嚴重不合格的不合格品。
4.4 審理程序
4.3.1 進貨不合格品的識別和處理
處理方式可采取揀用、讓步接受、退貨等。
4.4.1.1對一般不合格品可揀用時,由檢驗員按照品質部確定的“樣品”進行逐檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理。
4.4.1.2出現一般不合格品作讓步接收時,需經主管副總經理批準,辦理入庫手續。對于重要物資的進貨,不允許讓步接收。
4.4.1.3對嚴重不合格,應辦理《不合格品評審表》經管理者代表批準,作退貨處理。
4.3.2 不合格半成品、成品的識別和處理。
4.4.2.1 檢驗人員判定的不合格品,由品質部確認,對可返工、返修的少量不合格品要求加工者返工、返修,經返工、返修后的產品必須重新檢驗,合格者可流轉加工或入庫。
4.4.2.2對無法返工、返修或雖經返工、返修仍不合格者,由品質部確認、檢驗員開具“廢品單”報廢處理。
4.4.2.3對批量不合格以及原因和責任難以確定的不合格品,由責任部門辦理《不合格品評審表》,交一級審理組評審。
a) 責任部門填寫不合格責任人、原因分析和糾正措施。
b) 檢驗人員填寫不合格情況,簽名或蓋檢驗印章。