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管理評審控制程序

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4.2.3、品控部負責收集產品質量方面的信息;負責收集有關原輔材料方面的信息;同時,負責收集產品、生產設備的信息。

4.2.4、各生產車間負責收集生產運行方面的信息。

4.3、編制《管理評審計劃》:

4.3.1、上述部門應將收集的信息交總辦公室,辦公室負責整理后交總經理審核,作為總經理在管理評審會議上報告質量體系運行情況和編制管理評審計劃的依據。

4.3.2、管理評審可以有以下內容:

4.3.2.1、組織結構的適合性,包括人員和其他資源配置;

4.3.2.2、產品的符合性和采取的措施,包括對產品質量目標和要求的符合性;

4.3.2.3、顧客意見和申訴的處理,包括顧客滿意程度的測量結果;

4.3.2.4、質量管理體系的符合性、運行的有效性,包括內、外審核發現的產品、過程和體系的不合格;

4.3.2.5、質量方針和質量目標與當前顧客需求的相關性;

4.3.2.6、需進行改進、改變的范圍;

4.3.2.7、未能完成的工作;

4.3.2.8、上一次評審結論的處理情況。

4.3.3、辦公室負責編制管理評審計劃,報總經理審核批準。

4.4、管理評審的準備:

在管理評審會議召開前一周,辦公室將管理評審計劃交總經理批準并發放至各部門,執行《文件控制程序》,相關部門就所議內容準備材料。

4.5、管理評審的實施:

4.5.1、總經理主持管理評審會議。

4.5.2、管理者代表匯報質量管理體系運行情況和上次會議提出的糾正、預防措施實施情況。

4.5.3、相關部門就管理評審的內容進行匯報并提出改進或糾正和預防措施會議討論。

4.5.4、參加會議人員應在《簽到簿》上簽字,辦公室負責做會議記錄。

4.6、管理評審的輸出:

4.6.1、總經理對會議討論情況作出結論,就質量方針、質量目標對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性作同正式評價;分清和落實存在問題的責任部門,確定改進或糾正的預防措施,執行《糾正和預防措施控制程序》。

4.6.2、管理評審報告:

辦公室負責根據管理評審記錄編寫《管理評審報告》,經總經理審核批準后發放到相關部門。

4.7、糾正和預防措施的跟蹤、檢查、驗證:

4.7.1、責任部門根據《管理評審報告》上的要求負責實施改進和糾正、預防措施。

4.7.2、品控部對改進、糾正和預防措施的實施情況跟蹤、檢查、記錄,并負責向總經理辦公室報告。

4.7.3、所有與管理評審有關的記錄均由辦公室執行《質量記錄控制程序》。

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