ISO9000質量管理體系內部審核(內審)的理解和實施要點
1、組織應制定形成文件的內部審核程序,程序中應明確地規定策劃審核、實施審核、報告審核結果以及保存記錄方面的職責、要求和方法,通常組織會把相應的職責賦予某個部門,審核的方法和程序在GB/T19011標準中明確的規定,組織應結合自身的實際情況確定具體的實施審核的方法和模式。
2、當內部審核顯示有不符合審核準則的情況時,審核組通常會開具不符合報告,與該不符合有關的區域/部門的管理者應針對審核組指出的不符合項及時地進行糾正,同時分析產生不符合的原因,本著舉一反三的原則采取相應的糾正措施,以消除不符合及其原因。
應該注意到,針對內部審核后所需采取的措施,2008版標準明確了是"必要的糾正和糾正措施"。通常情況 下組織針對內部審核發現的問題可能既要采取糾正又要采取糾正措施,但有些情況下也可能會有例外,如:有些不符合發生后已經無法糾正或者不宜先糾正,組織要做的可能應該是先分析原因,采取糾正措施,如汽車里"剎車片不足"的警示燈亮了,你沒有先去看看是不是警示燈的傳感器出了問題,就立即通過更換剎車片進行糾正,那么你可能不僅沒解決問題,而且還會浪費時間和資源。
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更新時間:2014/3/25 21:50:54